Здравствуйте, прошу о помощи очередной раз. В апреле были ошибочные начисления по б/л (вместо положенных 60% посчитали 80%). В сентябре сделала в ЗУП 8 сторнирование б/л на всю сумму и провела новое начисление по б/л (уже 60%). В 1с7 бух разницу отнесла на сч.91.2 (ошибка-то, вроде как, не счетная, и с работника ничего удерживать не будем). Но теперь-то в расчетных ведомостях в ЗУП 8 по этому работнику идет "минусом" эта переплаченная ему сумма. Что еще мне нужно сделать? Благодарю всех, кто откликнется, а то не за горами подавать документы на возмещение в ФСС, нужно привести все в порядок